预决算公开
天长市人民检察院2015年决算情况
时间:2018-07-15  作者:  新闻来源: 【字号: | |

一、部门主要职能

天长市人民检察院是法律监督机关,主要承担打击刑事犯罪,惩治腐败的职能。内设部门由17个,主要有公诉科、侦查监督科、反渎局、反贪局、职务犯罪预防局、案件管理中心、控申举报中心、民行科、监所科等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,天长市检察院2015年度部门决算包括局本级决算。

纳入天长市检察院2015年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

天长市检察院本级

2

……

三、检察院2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1302万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1302万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加153.35万元,增长13%,主要原因:两房建设。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1302万元,其中:财政拨款收入1302万元,占100%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1302万元,其中:基本支出802万元,占61%;项目支出500万元,占38%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1302万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1302万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加153.35万元,增长13%,主要原因:两房建设。

四、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1302万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加153.35万元,增长13%。主要原因两房建设。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1563万元,支出决算为1302万元,完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因一是组织收入未到位。其中基本支出802万元,占61%;项目支出500万元,占38%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算1302万元,比2014年增加153.35万元,增长13%,主要原因一是两房建设。其中:“行政运行”决算195.9万元,主要用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“社会保障和就业”2015年度决算77.2万元,比2014年增加25.84万元,增长50%,主要原因一是退休人员增加;二是退休人员的工资福利增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算77.2万元,主要用于机关单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算33.5万元,比2014年增加2.32万元,增长7%,主要原因是干警人员增加。其中:“行政单位医疗”决算33.5万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2015年度决算133.1万元,比2014年增加65.63万元,增长97%,主要原因一是人员增加;二是缴存基数增加。其中:“住房公积金”决算133.1万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出802万元,其中人员经费606.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费195.9万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。 

2015年度天长市检察院机关运行经费195.6万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。 

2015年度天长市检察院政府采购支出总额56.7万元,其中:政府采购货物支出56.7万元。

(三)国有资产占有使用情况。 

截止到2015年12月31日,天长市检察院共有车辆9辆,其中一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

  1. 收入决算表
  2. 支出决算表
  3. 财政拨款收入支出决算总表
  4. 一般公共预算财政拨款支出决算表
  5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表