预决算公开
天长市人民检察院2016年决算情况
时间:2018-07-15  作者:  新闻来源: 【字号: | |

一、部门主要职能 

天长市人民检察院是法律监督机关,主要承担打击刑事犯罪,惩治腐败的职能。内设部门由17个,主要有公诉科、侦查监督科、反渎局、反贪局、职务犯罪预防局、案件管理中心、控申举报中心、民行科、监所科等。 

  

二、部门决算单位构成 

从决算单位构成看,天长市检察院2016年度部门决算包括局本级决算。 

纳入天长市检察院2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表: 

 

           
          财决公开01表
部门:天长市人民检察院         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,425.4 一、一般公共服务支出 35 0.0
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 36 0.0
二、上级补助收入 3 0.0 三、国防支出 37 0.0
三、事业收入 4 0.0 四、公共安全支出 38 1,167.0
四、经营收入 5 0.0 五、教育支出 39 0.0
五、附属单位上缴收入 6 0.0 六、科学技术支出 40 0.0
六、其他收入 7 0.0 七、文化体育与传媒支出 41 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 42 84.8
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 45.4
  10   十、节能环保支出 44 0.0
  11   十一、城乡社区支出 45 0.0
  12   十二、农林水支出 46 0.0
  13   十三、交通运输支出 47 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.0
  16   十六、金融支出 50 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.0
  19   十九、住房保障支出 53 128.2
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.0
  21   二十一、其他支出 55 0.0
  22   二十二、债务还本支出 56 0.0
  23   二十三、债务付息支出 57 0.0
本年收入合计 24 1,425.4 本年支出合计 58 1,425.4
用事业基金弥补收支差额 25 0.0 结余分配 59 0.0
年初结转和结余 26 0.0   其中:提取职工福利基金 60 0.0
  其中:项目支出结转和结余 27 0.0         转入事业基金 61 0.0
  28   年末结转和结余 62 0.0
  29     其中:项目支出结转和结余 63 0.0
  30     64  
总计 31 1,425.4 总计 65 1,425.4
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
           
    — 1 —      

                     
                    财决公开02表
部门:天长市人民检察院             金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,425.4 1,425.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 公共安全支出 1,167.0 1,167.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20404 检察 1,167.0 1,167.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2040401   行政运行 446.9 446.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2040409   两房建设 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2040499   其他检察支出 420.1 420.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 社会保障和就业支出 84.8 84.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 84.8 84.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2080501   归口管理的行政单位离退休 84.8 84.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 45.4 45.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 45.4 45.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100501   行政单位医疗 45.4 45.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 128.2 128.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 128.2 128.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201   住房公积金 128.2 128.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                     
           

                   
                  财决公开03表
部门:天长市人民检察院           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,425.4 1,125.4 300.0 0.0 0.0 0.0
204 公共安全支出 1,167.0 867.0 300.0 0.0 0.0 0.0
20404 检察 1,167.0 867.0 300.0 0.0 0.0 0.0
2040401   行政运行 446.9 446.9 0.0 0.0 0.0 0.0
2040409   两房建设 300.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0
2040499   其他检察支出 420.1 420.1 0.0 0.0 0.0 0.0
208 社会保障和就业支出 84.8 84.8 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 84.8 84.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2080501   归口管理的行政单位离退休 84.8 84.8 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 45.4 45.4 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 45.4 45.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2100501   行政单位医疗 45.4 45.4 0.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 128.2 128.2 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 128.2 128.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201   住房公积金 128.2 128.2 0.0 0.0 0.0 0.0
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                   
          — 3.%d —        

               
              财决公开04表
部门:天长市人民检察院             金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,425.4 一、一般公共服务支出 32 0.0 0.0 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 33 0.0 0.0 0.0
  3   三、国防支出 34 0.0 0.0 0.0
  4   四、公共安全支出 35 1,167.0 1,167.0 0.0
  5   五、教育支出 36 0.0 0.0 0.0
  6   六、科学技术支出 37 0.0 0.0 0.0
  7   七、文化体育与传媒支出 38 0.0 0.0 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 39 84.8 84.8 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 45.4 45.4 0.0
  10   十、节能环保支出 41 0.0 0.0 0.0
  11   十一、城乡社区支出 42 0.0 0.0 0.0
  12   十二、农林水支出 43 0.0 0.0 0.0
  13   十三、交通运输支出 44 0.0 0.0 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.0 0.0 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.0 0.0 0.0
  16   十六、金融支出 47 0.0 0.0 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.0 0.0 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.0 0.0 0.0
  19   十九、住房保障支出 50 128.2 128.2 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.0 0.0 0.0
  21   二十一、其他支出 52 0.0 0.0 0.0
  22   二十二、债务还本支出 53 0.0 0.0 0.0
  23   二十三、债务付息支出 54 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 24 1,425.4 本年支出合计 55 1,425.4 1,425.4 0.0
年初财政拨款结转和结余 25 0.0 年末财政拨款结转和结余 56 0.0 0.0 0.0
一、一般公共预算财政拨款 26 0.0   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.0   58      
  28     59      
总计 29 1,425.4 总计 60 1,425.4 1,425.4 0.0
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
               
      — 4 —        

                                 
                                财决公开05表
部门:天长市人民检察院                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.0 0.0 0.0 1,425.4 1,125.4 300.0 1,425.4 1,125.4 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 公共安全支出 0.0 0.0 0.0 1,167.0 867.0 300.0 1,167.0 867.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20404 检察 0.0 0.0 0.0 1,167.0 867.0 300.0 1,167.0 867.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2040401   行政运行 0.0 0.0 0.0 446.9 446.9 0.0 446.9 446.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2040409   两房建设 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2040499   其他检察支出 0.0 0.0 0.0 420.1 420.1 0.0 420.1 420.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 社会保障和就业支出 0.0 0.0 0.0 84.8 84.8 0.0 84.8 84.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 0.0 0.0 0.0 84.8 84.8 0.0 84.8 84.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.0 0.0 0.0 84.8 84.8 0.0 84.8 84.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 0.0 0.0 0.0 45.4 45.4 0.0 45.4 45.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 0.0 0.0 0.0 45.4 45.4 0.0 45.4 45.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100501   行政单位医疗 0.0 0.0 0.0 45.4 45.4 0.0 45.4 45.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 0.0 0.0 0.0 128.2 128.2 0.0 128.2 128.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 0.0 0.0 0.0 128.2 128.2 0.0 128.2 128.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201   住房公积金 0.0 0.0 0.0 128.2 128.2 0.0 128.2 128.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
    2.本表公开到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

                 
                财决公开06表
部门:天长市人民检察院             金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 674.2 302 商品和服务支出 191.2 310 其他资本性支出 47.0
30101   基本工资 184.2 30201   办公费 19.1 31001   房屋建筑物购建 0.0
30102   津贴补贴 208.4 30202   印刷费 2.0 31002   办公设备购置 27.4
30103   奖金 129.6 30203   咨询费 0.0 31003   专用设备购置 0.0
30104   其他社会保障缴费 45.4 30204   手续费 0.1 31005   基础设施建设 0.0
30106   伙食补助费 0.0 30205   水费 2.5 31006   大型修缮 0.0
30107   绩效工资 0.0 30206   电费 25.9 31007   信息网络及软件购置更新 0.0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.0 30207   邮电费 4.4 31008   物资储备 0.0
30109   职业年金缴费 0.0 30208   取暖费 0.0 31009   土地补偿 0.0
30199   其他工资福利支出 106.6 30209   物业管理费 37.6 31010   安置补助 0.0
303 对个人和家庭的补助 213.0 30211   差旅费 20.4 31011   地上附着物和青苗补偿 0.0
30301   离休费 0.0 30212   因公出国(境)费用 0.0 31012   拆迁补偿 0.0
30302   退休费 84.8 30213   维修(护)费 13.0 31013   公务用车购置 19.6
30303   退职(役)费 0.0 30214   租赁费 7.5 31019   其他交通工具购置 0.0
30304   抚恤金 0.0 30215   会议费 0.0 31020   产权参股 0.0
30305   生活补助 0.0 30216   培训费 11.4 31099   其他资本性支出 0.0
30306   救济费 0.0 30217   公务接待费 10.1 304 对企事业单位的补贴 0.0
30307   医疗费 0.0 30218   专用材料费 0.0 30401   企业政策性补贴 0.0
30308   助学金 0.0 30224   被装购置费 0.0 30402   事业单位补贴 0.0
30309   奖励金 0.0 30225   专用燃料费 0.0 30403   财政贴息 0.0
30310   生产补贴 0.0 30226   劳务费 3.2 30499   其他对企事业单位的补贴 0.0
30311   住房公积金 128.2 30227   委托业务费 0.0 307 债务利息支出 0.0
30312   提租补贴 0.0 30228   工会经费 12.3 30701   国内债务付息 0.0
30313   购房补贴 0.0 30229   福利费 0.0 30707   国外债务付息 0.0
30314   采暖补贴 0.0 30231   公务用车运行维护费 19.4 399 其他支出 0.0
30315   物业服务补贴 0.0 30239   其他交通费用 0.0 39906   赠与 0.0
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.0 30240   税金及附加费用 0.0      
      30299   其他商品和服务支出 2.1      
人员经费合计 887.2 公用经费合计 238.2
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

                                 
                                财决公开07表
部门:天长市人民检察院                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
                                 
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
    2.本表公开到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                                 
                  — 7.%d —              

四、天长市人民检察院2016年度部门决算说明 

(一)2016年度收入支出决算情况说明 

2016年度收入总计1425.4万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1425.4万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加123.4万元,增长9%,主要原因:一是人员经费增加;二是创建费用增加。 

(二)2016年度收入决算情况说明 

本年收入合计1425.4万元,其中:财政拨款收入1425.4万元,占100%。 

(三)2016年度支出决算情况说明 

本年支出合计1425.4万元,其中:基本支出1125.4万元,占78%;项目支出300万元,占22%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明 

2016年度财政拨款收入总计1425.4万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1425.4万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加123.4万元,增长9%,主要原因:一是人员经费增加;二是创建费用增加。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1425.4万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加123.4万元,增长9%。主要原因一是人员经费增加;二是创建费用增加。 

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1425.4万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加123.4万元,增长9%。主要原因一是人员经费增加;二是创建费用增加。 

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1249.29万元,支出决算为1425.4万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增加;二是创建费用增加。其中基本支出1125.4万元,占78%;项目支出300万元,占22%。具体情况如下: 

1.“一般公共服务”2016年度决算1425.4万元,比2015年增加123.4万元,增长9%,主要原因一是人员经费增加;二是创建费用增加。其中:“行政运行”决算446.9万元,主要用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

2.“社会保障和就业”2016年度决算84.8万元,比2015年增加7.6万元,增长9%,主要原因一是退休人员增加;二是退休人员的工资福利增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算84.8万元,主要用于机关单位离退休人员支出。 

3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算45.4万元,比2015年增加11.9万元,增长35%,主要原因是干警人员增加。其中:“行政单位医疗”决算45.4万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出。 

4.“住房保障支出”2016年度决算128.2万元,比2015年减少4.9万元,减少3%,主要原因公积金缴存基数减少。其中:“住房公积金”决算128.2万元。 

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度财政拨款基本支出1125.4万元,其中人员经费887.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费238.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

(七)其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费。 

2016年度天长市人民检察院运行经费446.9万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。 

(二)政府采购情况。 

2016年度天长市人民检察院政府采购支出总额47万元,其中:政府采购货物支出47万元。 

(三)国有资产占有使用情况。 

截止到2016年12月31日,天长市人民检察院共有车辆6辆,其中一般执法执勤用车6辆。 

五、名词解释 

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。