目 录
第一部分 部门概况
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
2. 天长市人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
3. 天长市人民检察院2018年一般公共预算基本支出预算表
4. 天长市人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表
5. 天长市人民检察院2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 天长市人民检察院2018年收支预算总表
7. 天长市人民检察院2018年收入预算总表
8. 天长市人民检察院2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
有审查批准逮捕、决定起诉并出席法庭支持公诉的职能。人民检察院是国家的法律监督机关,行使国家的检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生,向人民代表大会负责并报告工作。
1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、是否起诉,并监督侦查机关的侦查活动是否合法。
4 、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5 、对于监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
7 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、部门预算单位构成
天长市人民检察院2018年度部门预算即本级预算,纳入部门预算编制范围的单位1个。
三、2018年度主要工作任务
2018年是深入贯彻党的十九大精神的重要一年,也是检察机关攻坚克难、转型发展的关键一年。2018年我院检察工作总体要求是:以全面贯彻党的十九大精神为主线,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以李德文检察长在全市检察长会议中提出的“天长等先进院,要把工作放在全省、全国检察机关中去比较、去衡量、去定位,竭力争创全国先进基层检察院、全省“八化”建设示范院”为总目标,深入推进检察业务和队伍建设,全面提升司法能力和水平,要重点做好以下几方面工作:
一要强基固本,保持荣誉。首先,是强思想政治和纪律作风之基,狠抓队伍建设。队伍是检察工作的根本保障,这一认识必须明确。事实证明,我们违纪违法的隐患和风险还存在,有的已经暴露,给单位抹了黑。要进一步强化政治意识、政治纪律和政治规矩,在政治上始终保持清醒。思想政治工作要深入细致,形式多样,要行之有效;监督工作要实,严、紧、硬,要落到实处,坚持教育和处罚两手抓。我们的思想政治工作和纪检监察工作都还不到位,有薄弱环节,要召开专门会议进行部署。其次,是强检察业务之基,保持检察业务先进位次。检察业务是立检之本、服务之基、发展之要。我们要牢牢把握宪法定位,坚持以司法办案为中心,聚焦监督主责主业。我院虽然在2017年度滁州市检察业务考评取得第一名,但必须清醒认识到我们的基础还不牢固,还不扎实,稍有松解就会被赶超。我们中国有句话说创业难,守业更难,要想在竞争中立于不败之地,就必须着力打牢检察业务的根基,着眼于检察业务的长远发展,打造精英化高素质的检察队伍。就业务人才培养方面,我们还很薄弱,缺乏顶尖的业务人才,市院安排的年轻干警成才计划我们落实的不好,政工部门和各业务部门要严格落实导师制,做好对年轻干警的传帮带,促进年轻干警尽快成才,院党组也要进一步研究新举措。第三,是强科技强检之基,努力使检察工作跟上时代步伐。这方面我们起点低,任务重,同时空间也大。要制定规划,成立领导组,像抓文化建设和文明创建一样抓科技强检。要主动适应智能化建设新要求,以促进司法办案提质增效为总目标,以智能语音技术应用推进为突破口,大力推进智慧检务建设。
二要开拓创新、打开新局面。创新是一个国家、民族进步的灵魂,也是各项工作发展的关键所在,不创新,因循守旧,终将被历史的车轮无情淘汰。我们的检察工作也要有创新意识,一是在文明创建工作方面,不能一味的啃老本,满足于既有成绩,要看到别人的进步和亮点,始终保持危机意识,树立创新理念,拿出新举措,打造新亮点,做到人无我有、人有我优;二是在检察业务方面,要紧紧围绕法律监督职能,以人权司法保障、产权司法保护、服务发展大局为切入点,寻找突破口,打造亮点,公益诉讼、未检工作都是在创新方面大有可为的业务。各部门的业务工作都要确定一到两项亮点,结合实际进行培育。三是在综合管理创新方面,要消除短板所在,加强制度建设,强化制度的执行力。纪检监察部门要将各项制度的贯彻执行作为督查重点,对于执行不力的坚决问责,绝不手软。要善于借鉴他人的先进管理经验,适时走出去,看一看,开阔眼界,借力发展,非常有必要。
三要发挥检察职能,服务发展大局。紧紧围绕我市经济社会发展大局,找准检察机关服务和保障的切入点、着力点,更好地运用法治思维和法治方式推动经济社会持续健康发展。适时调整自侦工作转隶后服务大局的措施和方法,按照市委对保障经济发展转型升级的部署和上级院要求,积极参与整顿和规范市场经济秩序,依法保障非公有制经济发展,促进形成公平有序的市场环境;综合运用法律手段,切实维护群众合法权益。
四要打击犯罪,保社会稳定。依法严厉打击各种刑事犯罪活动,突出打击严重危害社会治安和公共安全的犯罪,增强人民群众安全感;依法严惩电信诈骗、恶意欠薪等违法犯罪,保障老百姓合法权益;坚持把化解矛盾贯穿执法办案始终,依法公正对待群众诉求;完善和落实检察官以案释法制度,推进法治社会建设。
五要强法律监督,促公平正义。聚焦监督主责主业,强化对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督,推动解决逐利违法、徇私枉法等问题,努力让人民群众感受到公平正义就在身边;严格落实罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等法律原则,坚守防止冤假错案底线;围绕建设法治政府,强化法律监督,积极开展公益诉讼工作,对破坏环境资源、国有土地出让、危害食品药品安全、侵害广大群众合法权益等损害社会公共利益的行为依法提起公益诉讼;加强和规范羁押必要性审查工作,继续强化对刑罚执行、社区矫正的监督。
第二部分 2018年部门预算表
部门公开表1 天长市人民检察院2018年财政拨款收支预算总表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
1211.44 |
1211.44 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
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(一)一般公共服务支出 |
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|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)国防支出 |
|
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(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)公共安全支出 |
1110.49 |
1110.49 |
|
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|
|
(四)教育支出 |
|
|
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|
二、本年收入 |
1211.44 |
(五)科学技术支出 |
|
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|
(一)一般公共预算拨款 |
1211.44 |
(六)文化体育与传媒支出 |
|
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|
经常收入预算拨款 |
1211.44 |
(七)社会保障和就业支出 |
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国库管理非税收入 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
|
…… |
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|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(十)医疗卫生 |
43.55 |
43.55 |
|
|
|
|
…… |
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|
(二十)住房保障支出 |
57.4 |
57.4 |
|
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二、结转下年 |
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收入总计 |
1211.44 |
支出总计 |
1211.44 |
1211.44 |
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部门公开表2
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2018年部门一般公共预算支出预算表 |
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部门:天长市检察院 |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,211.44 |
874.44 |
337.00 |
204 |
公共安全支出 |
1,110.49 |
773.49 |
337.00 |
20404 |
检察 |
1,110.49 |
773.49 |
337.00 |
2040401 |
行政运行(检察) |
979.49 |
773.49 |
206.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
131.00 |
|
131.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.55 |
43.55 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.55 |
43.55 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.55 |
43.55 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.40 |
57.40 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.40 |
57.40 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.40 |
57.40 |
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部门公开表3
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2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
部门:天长市检察院 |
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
合计 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
874.44 |
301 |
工资福利支出 |
561.03 |
30101 |
基本工资 |
220.61 |
30102 |
津贴补贴 |
212.97 |
30103 |
奖金 |
18.38 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.25 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
42.45 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.10 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.27 |
302 |
商品和服务支出 |
238.65 |
30201 |
办公费 |
211.2 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
7.5 |
30228 |
工会经费 |
2.65 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.3 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
74.77 |
30311 |
住房公积金 |
57.40 |
30312 |
提租补贴 |
17.37 |
部门公开表4
天长市人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
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20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2070701 |
资助国产电影放映 |
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2070702 |
资助城市影院 |
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…… |
…… |
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合计 |
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注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。 |
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部门公开表5
天长市人民检察院2018年国有资本经营预算支出预算表 |
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|
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
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2230101 |
厂办大集体改革支出 |
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…… |
…… |
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合计 |
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注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。 |
部门公开表6
天长市人民检察院2018年收支预算总表 |
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|
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1211.44 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
1110.49 |
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
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事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
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经营收入 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
…… |
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|
附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生 |
43.55 |
|
其他 |
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|
|
|
|
…… |
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|
二十、住房保障支出 |
57.4 |
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本年收入合计 |
1211.44 |
本年支出合计 |
1211.44 |
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上年结余 |
|
结转下年 |
|
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|
收入总计 |
1211.44 |
支出总计 |
1211.44 |
部门公开表7
2018年部门收入预算总表 |
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部门:天长市检察院 |
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|
单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
1,211.44 |
|
1,211.44 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,110.49 |
|
1,110.49 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,110.49 |
|
1,110.49 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行(检察) |
979.49 |
|
979.49 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
131.00 |
|
131.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.55 |
|
43.55 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.55 |
|
43.55 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.55 |
|
43.55 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
57.40 |
|
57.40 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.40 |
|
57.40 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.40 |
|
57.40 |
|
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|
部门公开表8
2018年部门支出预算总表 |
||||
部门:天长市检察院 |
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
1,211.44 |
874.44 |
337.00 |
204 |
公共安全支出 |
1,110.49 |
773.49 |
337.00 |
20404 |
检察 |
1,110.49 |
773.49 |
337.00 |
2040401 |
行政运行(检察) |
979.49 |
773.49 |
206.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
131.00 |
|
131.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.55 |
43.55 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.55 |
43.55 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.55 |
43.55 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.40 |
57.40 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.40 |
57.40 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.40 |
57.40 |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
天长市人民检察院2018年财政拨款收支预算1211.44万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1211.44万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1211.44万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:公共安全1110.49万元,占91%;医疗卫生支出43.55万元,占4%;住房保障支出57.4万元,占5%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
天长市人民检察院2018年一般公共预算拨款1211.44万元,比2017年预算拨款增加246.92万元,增长20%,增长原因主要是检察院司法体制改革以后,没有罚没收入,财政增加拨款保障。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出1110.49万元,占91%;医疗卫生支出43.55万元,占4%;住房保障支出57.4万元,占5%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
2.
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
天长市人民检察院2018年一般公共预算基本支出874.44万元,其中:
工资福利支出561.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出238.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助74.77万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等.
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
天长市人民检察院2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
天长市人民检察院2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,天长市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市人民检察院2018年收支总预算1211.44万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
天长市人民检察院2018年收入预算1211.44万元,其中:一般公共预算拨款收入1211.44万元,占100%,比2017年预算增加246.92万元,增长20%,增长原因主要是检察院司法体制改革以后,没有罚没收入,财政增加拨款保障。
八、关于2018年支出预算情况说明
天长市人民检察院2018年支出预算1211.44万元,比2017年预算增加246.92万元,增长20%。其中,基本支出874.44万元,占72%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出337万元,占28%,主要用于业务部门办案。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
天长市人民检察院2018年机关运行经费财政拨款预算1110.49万元,主要用于保障机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
(机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)
(二)国有资产占有使用情况。
天长市人民检察院共有车辆6辆,其中:执法执勤用车6辆。
2018年部门预算安排购置公务用车1辆,购置费18万元。
(三)绩效目标设置情况。
天长市人民检察院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。